2019年部门预算公开表

2019/3/27 16:52:52 次浏览 分类:公告

郑州市青少年宫机关部门收支总体情况表



单位:元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
一、一般公共预算 8,548,984 一、基本支出 8,248,984
    1、财政拨款 5,949,484     1、工资福利支出 4,741,557
    2、专项收入
    2、对个人和家庭的补助支出 432,727
    3、行政事业性收费收入 1,710,900     3、商品服务支出 3,074,700
    4国有资源资产有偿使用收入 888,600     4、资本性支出
    5、其他一般公共预算收入
二、项目支出 300,000
二、政府性基金预算
    1、社会事业和经济发展项目 300,000
三、国有资本经营预算
    2、债务项目
四、财政专户管理的非税收入
    3、基本建设项目
五、其他各项收入
    4、其他项目
六、上级转移支付










本年收入合计 8,548,984 本年支出合计 8,548,984

郑州市青少年宫机关部门收入总体情况表











单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的非税收入 其他各项收入 上级转移支付
小计 其中:财政拨款



合计 8,548,984 8,548,984 5,949,484






112001 郑州市青少年宫机关 8,548,984 8,548,984 5,949,484




201 29   50   事业运行(群众团体事务) 6,507,769 6,507,769 3,908,269




201 29   99   其他群众团体事务支出 300,000 300,000 300,000




208 05   01   归口管理的行政单位离退休 432,727 432,727 432,727




208 05   02   事业单位离退休 35,200 35,200 35,200




208 05   05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 584,518 584,518 584,518




210 11   02   事业单位医疗 248,420 248,420 248,420




221 02   01   住房公积金 440,350 440,350 440,350





郑州市青少年宫机关部门支出总体情况表














单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目



合计 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000




112001 郑州市青少年宫机关 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000


201 29   50   事业运行(群众团体事务) 6,507,769 6,507,769 3,468,269
3,039,500





201 29   99   其他群众团体事务支出 300,000




300,000 300,000


208 05   01   归口管理的行政单位离退休 432,727 432,727
432,727






208 05   02   事业单位离退休 35,200 35,200

35,200





208 05   05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 584,518 584,518 584,518







210 11   02   事业单位医疗 248,420 248,420 248,420







221 02   01   住房公积金 440,350 440,350 440,350








郑州市青少年宫机关财政拨款收支总体情况表



单位:元
收入 支出
项目 金额 项目
一、一般公共预算 8,548,984 一、基本支出 8,248,984
    1、财政拨款 5,949,484     1、工资福利支出 4,741,557
    2、专项收入
    2、对个人和家庭的补助支出 432,727
    3、行政事业性收费收入 1,710,900     3、商品服务支出 3,074,700
    4国有资源资产有偿使用收入 888,600     4、资本性支出
    5、其他一般公共预算收入
二、项目支出 300,000
二、政府性基金预算
    1、社会事业和经济发展项目 300,000
三、国有资本经营预算
    2、债务项目


    3、基本建设项目


    4、其他项目












本年收入合计 8,548,984 本年支出合计 8,548,984

郑州市青少年宫机关一般公共预算支出情况表














单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目



合计 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000




112001 郑州市青少年宫机关 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000


201 29   50   事业运行(群众团体事务) 6,507,769 6,507,769 3,468,269
3,039,500





201 29   99   其他群众团体事务支出 300,000




300,000 300,000


208 05   01   归口管理的行政单位离退休 432,727 432,727
432,727






208 05   02   事业单位离退休 35,200 35,200

35,200





208 05   05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 584,518 584,518 584,518







210 11   02   事业单位医疗 248,420 248,420 248,420







221 02   01   住房公积金 440,350 440,350 440,350








郑州市青少年宫机关一般公共预算支出情况表
















单位:元
部门预算经济分类 政府预算经济分类 合计 基本支出 项目支出
科目名称 科目名称 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目





合计 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000


301 01 基本工资 505 01 工资福利支出_事业 1,642,296 1,642,296 1,642,296







301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出_事业 336,012 336,012 336,012







301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出_事业 1,466,580 1,466,580 1,466,580







301 08 机关事业单位基本养老保险费 505 01 工资福利支出_事业 584,518 584,518 584,518







301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出_事业 248,420 248,420 248,420







301 12 其他社会保障性缴费 505 01 工资福利支出_事业 23,381 23,381 23,381







301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出_事业 440,350 440,350 440,350







302 01 办公费 505 02 商品和服务支出_事业 240,000 240,000

240,000





302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出_事业 50,000 50,000

50,000





302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出_事业 80,000 80,000

80,000





302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出_事业 800,000 800,000

800,000





302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出_事业 120,000 120,000

120,000





302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出_事业 500,000 500,000

500,000





302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出_事业 600,000 600,000

600,000





302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出_事业 300,000




300,000 300,000


302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出_事业 74,500 74,500

74,500





302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出_事业 80,000 80,000

80,000





302 40 税金及附加费用 505 02 商品和服务支出_事业 45,000 45,000

45,000





302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出_事业 35,200 35,200

35,200





303 01 离休费 509 05 离退休费 103,935 103,935
103,935






303 02 退休费 509 05 离退休费 328,792 328,792
328,792






310 02 办公设备购置 506 01 资本性支出(一)_事业 450,000 450,000

450,000






郑州市青少年宫机关一般公共预算基本支出情况表




单位:元
部门预算经济分类 一般公共预算
科目名称 小计 其中:财政拨款


合计 8,248,984 5,649,484
301 01 基本工资 1,642,296 1,642,296
301 02 津贴补贴 336,012 336,012
301 07 绩效工资 1,466,580 1,466,580
301 08 机关事业单位基本养老保险费 584,518 584,518
301 10 职工基本医疗保险缴费 248,420 248,420
301 12 其他社会保障性缴费 23,381 23,381
301 13 住房公积金 440,350 440,350
302 01 办公费 240,000 0
302 02 印刷费 50,000 50,000
302 07 邮电费 80,000 80,000
302 09 物业管理费 800,000 0
302 11 差旅费 120,000 0
302 13 维修(护)费 500,000 0
302 26 劳务费 600,000 0
302 28 工会经费 74,500 0
302 39 其他交通费用 80,000 80,000
302 40 税金及附加费用 45,000 0
302 99 其他商品和服务支出 35,200 35,200
303 01 离休费 103,935 103,935
303 02 退休费 328,792 328,792
310 02 办公设备购置 450,000 230,000

郑州市青少年宫机关一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元
     “三公”经费预算数
   
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
      (2)公务车购置
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

郑州市青少年宫机关政府性基金预算支出情况表














单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目








































































































































郑州市青少年宫机关国有资本经营预算支出情况表













单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目












































































郑州市青少年宫机关政府采购预算表









单位:元
         


采购项目 采购目录 规格 计量单位 采购数量 金额
科目代码

单位名称



合计



30 450,000
201 29 50 郑州市青少年宫机关 办公设备购置 其他办公自动化设备
10 220,000
201 29 50 郑州市青少年宫机关 办公设备购置 计算机
20 230,000