一、单位简介:
郑州市青少年宫是全省规模最大的公办青少年社会教育机构,我市组织开展青少年社会公益活动的重要场所、全市中小学生爱国主义教育基地和社会实践基地。近年来,我们始终把青少年理想信念教育作为首要任务,坚持以中国梦、中国特色社会主义理论和社会主义核心价值观为主线,以公益活动和公共服务为主要载体和形式,突出公益性、社会性,每年开展各种公益活动千余场次,受益青少年超过10万人次,积极发挥了社会教育单位的服务、凝聚和教育广大青少年的平台阵地作用。
二、内设机构:
郑州市青少年宫内设综合管理科、人力资源科、教育研究科、社会活动科、艺术教育科、语言教育科、科体教育科、潜能开发科等八个科室。
三、公开情况说明:
(一)预算执行情况分析
2016年度收入总计1132.89万元,其中:财政拨款收入1132.89万元。与2015年决算相比收入增加33.51万元,与2016年初预算相比多后期追加的财政拨款收入218.09万元。主要原因是2016年有追加人员经费170.79万元和上年结转往来水电收入款47.30万元收入。
2016年度支出总计1132.89万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出956.09万元(包含青少年校外活动场所公益活动费30万元),主要用于人员经费、日常公用、场馆运行及基本建设;比2015年决算增加32.16万元,主要原因是用于人员的增资和场馆运行的小型修缮,但比2015年减少了大型修缮的支出。
2、社会保障和就业行政事业单位离退休支出176.8万元,主要用于在职社会保障缴费、医保及公积金及离退休工资;与预算相比增加了51.15万元,增加的原因为工资改革补发人员经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度,郑州市青少年宫“三公”经费财政拨款支出决算数为4.73万元
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算4.73万元。包括单位2辆公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费决算0万元。
(三)2016年及2015年三公决算增减变化及原因
2016年比2015年决算相比三公经费减少1.39万元,其中公务招待费减少0.80万元。原因是2016年公务接待费用为0元,公务车运行减少0.59万元,原因是我单位车辆均已达到报废年限 。
(四)关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本单位共有车辆两辆 ,均为一般公务用车,单位价值200万元以上的大型设备0台。
(五)关于政府采购支出情况说明
2016年本单位政府采购支出总额116万元,其中政府采购货物支出35万元,政府采购服务支出81万元。
(六)关于预算绩效情况说明。
2016年,郑州市青少年宫以“一条主线・七彩青春”为统揽,聚焦团市委全会精神,盯准工作意见,主动作为。高效调配人员和资源,精准发力,以特色品牌工作为先导,以公益活动和公共服务为主要载体和抓手,坚持创新活动形式和内容,积极搭建社会公益展示平台,积极走出去扩大活动辐射面和影响力,较好的发挥了社会公益职能。贴近青少年、贴近实际,引导青少年健康成长和谐发展。突出公益性、社会性,开展各种公益活动千余场次,服务青少年超过20万人次,积极发挥了社会教育单位的服务、凝聚和教育广大青少年的平台阵地作用。
1、强化服务意识,全面推进活动创新,扩大社会覆盖面
(1)开展“我们的节日”传统文化活动5次,整合社会传统文化资源,让青少年儿童自发融入活动、自主参与体验、自我感悟成长、带动家长享受欢乐。在“追溯传承,快乐梦想”中体验传统、在活动形式和内容上突出创新。参与活动3000人次。
(2)开展流动青少年宫5次,主要面向农民工子弟学校和社区学生周边居民,分别走进了二七区路砦小学、高新区长椿路小学等两所学校、高新区中心广场、二七区淮河路街道兴华社区、二七区兴华街天伦小区等三家社区单位。在活动形式上根据学校、社区、不同地点、不同时期少年儿童的实际需求进行有针对性的模块化服务。多方整合社会人才力量和专业服务资源,充分发挥了社会教育单位的品牌优势,扩大了公共服务渗透力和覆盖面。参与活动4000人次。
(3)开展跳蚤市场5次,活动不断推陈出新,融入鲜明主题和全新元素,海报宣传和自我推介激发青少年儿童的参与热情,锻炼胆量;感恩母亲和物品捐赠让青少年儿童踊跃表达爱心,传递正能量。作为活动的后续工作, 11月29日上午,联合河南电台信息广播走进商丘市虞城县刘店乡丁河楼小学,带着青少年爱心跳蚤市场孩子们捐赠的1500多册二手图书,为那里的60多名贫困孩子送去了他们渴望已久的精神食粮。参与活动5000人次。
(4)开展微笑成长营6次,每次都有一个不同的主题和全新的活动内容,传递创新创客开放思维模式,推进深入社会体验式教育,融入娱乐性倡导快乐成长,和谐亲子关系家庭教育理念,保持微笑成长营持续创新,增强活动生命力,培养了一批微笑成长营铁杆粉丝。参与活动1000人次。
(5)开展了“未来我当家”第二届郑州市青少年真实职业体验活动,一百多名青少年参与了活动。严格的岗前安全培训、上岗培训以及规范的工作流程,带领青少年走进真实社会,通过体验导医、幼儿保育员、超市收银员、影城检票员、餐厅服务员、商场销售员等8大类行业9个商家近50个岗位不同的职业角色,孩子们体会了工作的辛苦、责任的重要以及离开父母庇护后真实的社会。活动丰富了青少年的知识阅历,用真实的感受促进青少年远大人生目标的树立,实现了青少年的心灵成长,指导了他们对未来的人生规划。
(6)举办郑州市青少年“国际商都”知识网络有奖问答活动。通过网络知识问答,培养了郑州广大青少年儿童对加快建设郑州都市区,坚持实施郑州国际商都发展战略重要性的认知,扩大了网络平台的教育功能。参与活动500人次。
2、强化阵地意识,贴近实际,服务青少年成长成才
2016年是长征胜利80周年。为弘扬伟大的长征精神,讴歌党的光辉历程,深入开展青少年爱国主义宣传教育,举办了“长征魂 中国梦 ”纪念长征胜利80周年文艺演出,整场演出主题鲜明突出,学员们用悠扬的歌声、动人的舞姿、精彩的表演表达了对革命前辈的崇敬之情,对长征历史的深切缅怀之情,抒发了积极进取、报效祖国的豪迈之情。在绿城广场举办了广场游戏闯关活动,我们将长征途中的13个具有代表性的重要地点作为闯关节点,向参与活动的青少年发放长征知识答题卡,邀请青少年参加闯关小游戏,把爱国主义红色教育融入到活泼有趣的游戏中,寓教于乐,得到青少年和家长的踊跃参与。参与活动1000人次。
开展“六一嘉年华·七彩童玩节”迎“六一”系列活动。围绕“同一片蓝天下 我们共同成长”的主题,在绿城广场和青少年宫广场两个场地分别举行,绿城广场活动以文艺演出为主,辅助广场游戏体验,为学员提供展示和锻炼平台;青少年宫广场活动以广场游戏体验为主,辅助文艺表演,慕名而来的青少年玩的开心,笑的无虑,延续一周的活动让青少年儿童度过了一个快乐的属于自己的节日。参与活动2000人次。
为发挥好家庭教育的基础作用,普及科学的家庭教育理念,积极组织开展家庭教育活动。全年开展亲子课堂56次,参与活动5000人次。
加强青少年兴趣爱好小组课程教学质量管理,开展优质课听评课活动,初步建立优质课程评价体系,着力打造和培养优秀师资团队和名师效应,鼓励兴趣爱好小组课程形式和内容创新,鼓励新教法、新教具使用,推进教学更符合青少年发展和兴趣特点,满足青少年不断发展的成长需求。规范教学组织,以优质课评比带动教学质量整体提升。
参加“郑州市校外教育博览会”,认真梳理我单位面向社会、面向青少年、面向团队、面向未来开展青少年社会教育服务的经验,全面展示服务青少年的优秀成果。无论从展示规模、展示质量还是人员素质等各方面,给参加博览会的各教育主管部门、学校和中小学生留下了深刻的印象,当场达成社团合作意向两个。
以活动为载体带动社团建设和发展,组织开展“快乐小明星”评选活动8期、“周末小舞台”活动14期、家长课堂活动56次、举办各类公益课讲座800多次,参与青少年及家长达到近10万人次。组织英语、语言、乒乓球及拉丁舞等省级比赛活动,成绩显著;结合各项目特点和优势,积极打造青少年兴趣爱好公益社团,以优秀社团促进素质教育培训品牌发展,扩大社会影响。先后组建亲子合唱团、小演员班、管乐团、机器人比赛团队等,获得国家省市各级奖项100多个,实现了兴趣爱好培训课程的品质提升和规模扩大。
开展“青春梦想飞翔”中小学生社团和“市民交响音乐会公益演出”19场,全年累计完成各类会议、演出、公益大讲堂等接待任务270场,其中公益性214场,青少年社会公益展示平台的作用不断强化,阵地建设和阵地影响力得到空前扩展。服务人数达到10万人次。
组织开展微电影活动,开启活动创新形式,多触角走进青少年内心世界,在无限的新媒体网络平台,利用新科技手段,记录青少年健康成长,记录家庭和谐瞬间,用生动音画传递正能量。参与人数200人次。
全年发放家长和学员调查问卷3000份,全面了解家长和学员服务需求,积极主动改进服务保障工作,提高精细化服务工作品质。编辑印制《童心筑梦·创领未来》2016年版公益活动画册,寄发给310工作联系单位、各地青少年宫、青少年活动中心、乡村少年宫等兄弟单位、支持合作单位等,与各单位间加强业务联系,互通工作信息,努力形成青少年社会教育工作合力。
实现了无线网络WIFI全覆盖,解决了老师、家长上网难的问题,提升了单位的综合服务形象。加强网络的安全维护,确保网站、微网信息平台安全运营。结合单位业务架构及时调整网站前台的功能模块设置,使网站功能满足单位公益活动宣传。加强宣传媒体之间的整合与协调,全年电视报道15次,报纸报道14次;微网与网站同步发布信息268篇;中原网转发 71 篇;宫协网转发 32篇;电子屏活动宣传推送90次。微信粉丝数量8500余人。
四、名词解释
“三公”经费指:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
郑州市青少年宫
2017年9月5日
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财政拨款收入支出决算表 |
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金额单位:万元 |
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部门:河南省郑州市青少年宫 |
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2016年度 |
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公开04表 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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||||||||
栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,132.90 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
956.10 |
956.10 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
39.59 |
39.59 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
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|
本年收入合计 |
25 |
1,132.90 |
本年支出合计 |
55 |
1,132.90 |
1,132.90 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
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|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1,132.90 |
总计 |
60 |
1,132.90 |
1,132.90 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入支出决算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
部门:河南省郑州市青少年宫 | 2016年度 | 公开01表 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
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1 | 栏次 |
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2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,132.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 956.10 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 | 37 | 120.54 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 16.66 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
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13 |
|
十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 | 48 | 39.59 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|
24 |
|
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53 |
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本年收入合计 | 25 | 1,132.90 | 本年支出合计 | 54 | 1,132.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 | 29 | 1,132.90 | 总计 | 58 | 1,132.90 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
部门:河南省郑州市青少年宫 | 2016年度 | 公开07表 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.20 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.45 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
部门:河南省郑州市青少年宫 | 2016年度 | 公开06表 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 459.79 | 302 | 商品和服务支出 | 431.31 |
30101 | 基本工资 | 269.45 | 30201 | 办公费 | 72.61 |
30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 15 |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 4 |
30107 | 绩效工资 | 61.35 | 30206 | 电费 | 28 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.24 | 30207 | 邮电费 | 10 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 9.39 |
30199 | 其他工资福利支出 | 83.75 | 30209 | 物业管理费 | 80 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 176.8 | 30211 | 差旅费 | 0 |
30301 | 离休费 | 1.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30302 | 退休费 | 71.02 | 30213 | 维修(护)费 | 80 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 8.7 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 |
30307 | 医疗费 | 16.66 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 90 |
30311 | 住房公积金 | 39.59 | 30227 | 委托业务费 | 5 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.83 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 6.57 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.74 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 15 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 41.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 3.04 |
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310 | 其他资本性支出 | 35 |
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31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
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31002 | 办公设备购置 | 35 |
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31003 | 专用设备购置 | 0 |
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31005 | 基础设施建设 | 0 |
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31006 | 大型修缮 | 0 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
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31008 | 物资储备 | 0 |
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31009 | 土地补偿 | 0 |
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31010 | 安置补助 | 0 |
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31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
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31012 | 拆迁补偿 | 0 |
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31013 | 公务用车购置 | 0 |
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31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
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31020 | 产权参股 |
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31099 | 其他资本性支出 | 0 |
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304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
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30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
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30402 | 事业单位补贴 | 0 |
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30403 | 财政贴息 | 0 |
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30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
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307 | 债务利息支出 | 0 |
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30701 | 国内债务付息 | 0 |
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30707 | 国外债务付息 | 0 |
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399 | 其他支出 | 0 |
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39906 | 赠与 | 0 |
人员经费合计 | 636.59 | 公用经费合计 | 466.31 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
部门:河南省郑州市青少年宫 | 2016年度 | 公开05表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1132.9 | 1102.9 | 30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 956.1 | 926.1 | 30 | ||
20129 | 群众团体事务 | 956.1 | 926.1 | 30 | ||
2012901 | 行政运行 | 40.14 | 40.14 | 0 | ||
2012950 | 事业运行 | 915.95 | 885.95 | 30 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.54 | 120.54 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.54 | 120.54 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 120.54 | 120.54 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.66 | 16.66 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 16.66 | 16.66 | 0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 16.66 | 16.66 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.59 | 39.59 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.59 | 39.59 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.59 | 39.59 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
部门:河南省郑州市青少年宫 | 2016年度 |
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公开08表 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:XX(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
支出决算表 | |||||||||
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金额单位:万元 | ||||||||
部门:河南省郑州市青少年宫 | 2016年度 |
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公开03表 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,132.90 | 1,102.90 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 956.10 | 926.10 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 956.10 | 926.10 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 915.95 | 885.95 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |