2016年度郑州市青少年宫决算公开说明



一、单位简介:

郑州市青少年宫是全省规模最大的公办青少年社会教育机构,我市组织开展青少年社会公益活动的重要场所、全市中小学生爱国主义教育基地和社会实践基地。近年来,我们始终把青少年理想信念教育作为首要任务,坚持以中国梦、中国特色社会主义理论和社会主义核心价值观为主线,以公益活动和公共服务为主要载体和形式,突出公益性、社会性,每年开展各种公益活动千余场次,受益青少年超过10万人次,积极发挥了社会教育单位的服务、凝聚和教育广大青少年的平台阵地作用。

二、内设机构:

郑州市青少年宫内设综合管理科、人力资源科、教育研究科、社会活动科、艺术教育科、语言教育科、科体教育科、潜能开发科等八个科室。

三、公开情况说明:

(一)预算执行情况分析

2016年度收入总计1132.89万元,其中:财政拨款收入1132.89万元。与2015年决算相比收入增加33.51万元,与2016年初预算相比多后期追加的财政拨款收入218.09万元。主要原因是2016年有追加人员经费170.79万元和上年结转往来水电收入款47.30万元收入。

2016年度支出总计1132.89万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出956.09万元(包含青少年校外活动场所公益活动费30万元),主要用于人员经费、日常公用、场馆运行及基本建设;比2015年决算增加32.16万元,主要原因是用于人员的增资和场馆运行的小型修缮,但比2015年减少了大型修缮的支出。

2、社会保障和就业行政事业单位离退休支出176.8万元,主要用于在职社会保障缴费、医保及公积金及离退休工资;与预算相比增加了51.15万元,增加的原因为工资改革补发人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度,郑州市青少年宫“三公”经费财政拨款支出决算数为4.73万元

1、因公出国(境)费决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算4.73万元。包括单位2辆公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费决算0万元。

(三)2016年及2015年三公决算增减变化及原因

2016年比2015年决算相比三公经费减少1.39万元,其中公务招待费减少0.80万元。原因是2016年公务接待费用为0元,公务车运行减少0.59万元,原因是我单位车辆均已达到报废年限 。

(四)关于国有资产占用情况说明

截至20161231日,本单位共有车辆两辆 ,均为一般公务用车,单位价值200万元以上的大型设备0台。

(五)关于政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额116万元,其中政府采购货物支出35万元,政府采购服务支出81万元。

(六)关于预算绩效情况说明。

2016年,郑州市青少年宫以“一条主线・七彩青春”为统揽,聚焦团市委全会精神,盯准工作意见,主动作为。高效调配人员和资源,精准发力,以特色品牌工作为先导,以公益活动和公共服务为主要载体和抓手,坚持创新活动形式和内容,积极搭建社会公益展示平台,积极走出去扩大活动辐射面和影响力,较好的发挥了社会公益职能。贴近青少年、贴近实际,引导青少年健康成长和谐发展。突出公益性、社会性,开展各种公益活动千余场次,服务青少年超过20万人次,积极发挥了社会教育单位的服务、凝聚和教育广大青少年的平台阵地作用。

1、强化服务意识,全面推进活动创新,扩大社会覆盖面

1)开展“我们的节日”传统文化活动5次,整合社会传统文化资源,让青少年儿童自发融入活动、自主参与体验、自我感悟成长、带动家长享受欢乐。在“追溯传承,快乐梦想”中体验传统、在活动形式和内容上突出创新。参与活动3000人次。

2)开展流动青少年宫5次,主要面向农民工子弟学校和社区学生周边居民,分别走进了二七区路砦小学、高新区长椿路小学等两所学校、高新区中心广场、二七区淮河路街道兴华社区、二七区兴华街天伦小区等三家社区单位。在活动形式上根据学校、社区、不同地点、不同时期少年儿童的实际需求进行有针对性的模块化服务。多方整合社会人才力量和专业服务资源,充分发挥了社会教育单位的品牌优势,扩大了公共服务渗透力和覆盖面。参与活动4000人次。

3)开展跳蚤市场5次,活动不断推陈出新,融入鲜明主题和全新元素,海报宣传和自我推介激发青少年儿童的参与热情,锻炼胆量;感恩母亲和物品捐赠让青少年儿童踊跃表达爱心,传递正能量。作为活动的后续工作, 11月29日上午,联合河南电台信息广播走进商丘市虞城县刘店乡丁河楼小学,带着青少年爱心跳蚤市场孩子们捐赠的1500多册二手图书,为那里的60多名贫困孩子送去了他们渴望已久的精神食粮。参与活动5000人次。

4)开展微笑成长营6次,每次都有一个不同的主题和全新的活动内容,传递创新创客开放思维模式,推进深入社会体验式教育,融入娱乐性倡导快乐成长,和谐亲子关系家庭教育理念,保持微笑成长营持续创新,增强活动生命力,培养了一批微笑成长营铁杆粉丝。参与活动1000人次。

5)开展了“未来我当家”第二届郑州市青少年真实职业体验活动,一百多名青少年参与了活动。严格的岗前安全培训、上岗培训以及规范的工作流程,带领青少年走进真实社会,通过体验导医、幼儿保育员、超市收银员、影城检票员、餐厅服务员、商场销售员等8大类行业9个商家近50个岗位不同的职业角色,孩子们体会了工作的辛苦、责任的重要以及离开父母庇护后真实的社会。活动丰富了青少年的知识阅历,用真实的感受促进青少年远大人生目标的树立,实现了青少年的心灵成长,指导了他们对未来的人生规划。

6)举办郑州市青少年“国际商都”知识网络有奖问答活动。通过网络知识问答,培养了郑州广大青少年儿童对加快建设郑州都市区,坚持实施郑州国际商都发展战略重要性的认知,扩大了网络平台的教育功能。参与活动500人次。

2、强化阵地意识,贴近实际,服务青少年成长成才

2016年是长征胜利80周年。为弘扬伟大的长征精神,讴歌党的光辉历程,深入开展青少年爱国主义宣传教育,举办了“长征魂 中国梦 ”纪念长征胜利80周年文艺演出,整场演出主题鲜明突出,学员们用悠扬的歌声、动人的舞姿、精彩的表演表达了对革命前辈的崇敬之情,对长征历史的深切缅怀之情,抒发了积极进取、报效祖国的豪迈之情。在绿城广场举办了广场游戏闯关活动,我们将长征途中的13个具有代表性的重要地点作为闯关节点,向参与活动的青少年发放长征知识答题卡,邀请青少年参加闯关小游戏,把爱国主义红色教育融入到活泼有趣的游戏中,寓教于乐,得到青少年和家长的踊跃参与。参与活动1000人次。

开展“六一嘉年华·七彩童玩节”迎“六一”系列活动。围绕“同一片蓝天下 我们共同成长”的主题,在绿城广场和青少年宫广场两个场地分别举行,绿城广场活动以文艺演出为主,辅助广场游戏体验,为学员提供展示和锻炼平台;青少年宫广场活动以广场游戏体验为主,辅助文艺表演,慕名而来的青少年玩的开心,笑的无虑,延续一周的活动让青少年儿童度过了一个快乐的属于自己的节日。参与活动2000人次。

为发挥好家庭教育的基础作用,普及科学的家庭教育理念,积极组织开展家庭教育活动。全年开展亲子课堂56次,参与活动5000人次。

加强青少年兴趣爱好小组课程教学质量管理,开展优质课听评课活动,初步建立优质课程评价体系,着力打造和培养优秀师资团队和名师效应,鼓励兴趣爱好小组课程形式和内容创新,鼓励新教法、新教具使用,推进教学更符合青少年发展和兴趣特点,满足青少年不断发展的成长需求。规范教学组织,以优质课评比带动教学质量整体提升。

参加“郑州市校外教育博览会”,认真梳理我单位面向社会、面向青少年、面向团队、面向未来开展青少年社会教育服务的经验,全面展示服务青少年的优秀成果。无论从展示规模、展示质量还是人员素质等各方面,给参加博览会的各教育主管部门、学校和中小学生留下了深刻的印象,当场达成社团合作意向两个。

以活动为载体带动社团建设和发展,组织开展“快乐小明星”评选活动8期、“周末小舞台”活动14期、家长课堂活动56次、举办各类公益课讲座800多次,参与青少年及家长达到近10万人次。组织英语、语言、乒乓球及拉丁舞等省级比赛活动,成绩显著;结合各项目特点和优势,积极打造青少年兴趣爱好公益社团,以优秀社团促进素质教育培训品牌发展,扩大社会影响。先后组建亲子合唱团、小演员班、管乐团、机器人比赛团队等,获得国家省市各级奖项100多个,实现了兴趣爱好培训课程的品质提升和规模扩大。

开展“青春梦想飞翔”中小学生社团和“市民交响音乐会公益演出”19场,全年累计完成各类会议、演出、公益大讲堂等接待任务270场,其中公益性214场,青少年社会公益展示平台的作用不断强化,阵地建设和阵地影响力得到空前扩展。服务人数达到10万人次。

组织开展微电影活动,开启活动创新形式,多触角走进青少年内心世界,在无限的新媒体网络平台,利用新科技手段,记录青少年健康成长,记录家庭和谐瞬间,用生动音画传递正能量。参与人数200人次。

全年发放家长和学员调查问卷3000份,全面了解家长和学员服务需求,积极主动改进服务保障工作,提高精细化服务工作品质。编辑印制《童心筑梦·创领未来》2016年版公益活动画册,寄发给310工作联系单位、各地青少年宫、青少年活动中心、乡村少年宫等兄弟单位、支持合作单位等,与各单位间加强业务联系,互通工作信息,努力形成青少年社会教育工作合力。

实现了无线网络WIFI全覆盖,解决了老师、家长上网难的问题,提升了单位的综合服务形象。加强网络的安全维护,确保网站、微网信息平台安全运营。结合单位业务架构及时调整网站前台的功能模块设置,使网站功能满足单位公益活动宣传。加强宣传媒体之间的整合与协调,全年电视报道15次,报纸报道14次;微网与网站同步发布信息268篇;中原网转发 71 篇;宫协网转发 32篇;电子屏活动宣传推送90次。微信粉丝数量8500余人。

 四、名词解释

“三公”经费指:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

郑州市青少年宫

2017年95

 





财政拨款收入支出决算表













金额单位:万元


部门:河南省郑州市青少年宫


2016年度




公开04


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,132.90

一、一般公共服务支出

31

956.10

956.10

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

120.54

120.54

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

16.66

16.66

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

39.59

39.59

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00



24



54





本年收入合计

25

1,132.90

本年支出合计

55

1,132.90

1,132.90

0.00


  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00


    一般公共预算财政拨款

27

0.00


57





    政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58






29



59





总计

30

1,132.90

总计

60

1,132.90

1,132.90

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


收入支出决算总表
金额单位:万元
部门:河南省郑州市青少年宫 2016年度 公开01表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 1,132.90 一、一般公共服务支出 30 956.10
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 36 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 120.54

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 16.66

10
十、节能环保支出 39 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 0.00

12
十二、农林水支出 41 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.00

19
十九、住房保障支出 48 39.59

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00

22
二十二、债务还本支出 51 0.00

23
二十三、债务付息支出 52 0.00

24

53
本年收入合计 25 1,132.90 本年支出合计 54 1,132.90
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 56 0.00

28

57
总计 29 1,132.90 总计 58 1,132.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:万元
部门:河南省郑州市青少年宫 2016年度 公开07表
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.20 0.00 4.75 0.00 4.75 0.45 4.74 0.00 4.74 0.00 4.74 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
部门:河南省郑州市青少年宫 2016年度 公开06表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 459.79 302 商品和服务支出 431.31
30101   基本工资 269.45 30201   办公费 72.61
30102   津贴补贴 0 30202   印刷费 15
30103   奖金 0 30203   咨询费 0
30104   其他社会保障缴费 0 30204   手续费 0
30106   伙食补助费 0 30205   水费 4
30107   绩效工资 61.35 30206   电费 28
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 45.24 30207   邮电费 10
30109   职业年金缴费 0 30208   取暖费 9.39
30199   其他工资福利支出 83.75 30209   物业管理费 80
303 对个人和家庭的补助 176.8 30211   差旅费 0
30301   离休费 1.63 30212   因公出国(境)费用 0
30302   退休费 71.02 30213   维修() 80
30303   退职(役)费 0 30214   租赁费 0
30304   抚恤金 0 30215   会议费 8.7
30305   生活补助 0 30216   培训费 0
30306   救济费 0 30217   公务接待费 0
30307   医疗费 16.66 30218   专用材料费 0
30308   助学金 0 30224   被装购置费 0
30309   奖励金 0 30225   专用燃料费 0
30310   生产补贴 0 30226   劳务费 90
30311   住房公积金 39.59 30227   委托业务费 5
30312   提租补贴 0 30228   工会经费 5.83
30313   购房补贴 0 30229   福利费 0
30314   采暖补贴 6.57 30231   公务用车运行维护费 4.74
30315   物业服务补贴 0 30239   其他交通费用 15
30399   其他对个人和家庭的补助支出 41.32 30240   税金及附加费用 0



30299   其他商品和服务支出 3.04



310 其他资本性支出 35



31001   房屋建筑物购建 0



31002   办公设备购置 35



31003   专用设备购置 0



31005   基础设施建设 0



31006   大型修缮 0



31007   信息网络及软件购置更新 0



31008   物资储备 0



31009   土地补偿 0



31010   安置补助 0



31011   地上附着物和青苗补偿 0



31012   拆迁补偿 0



31013   公务用车购置 0



31019   其他交通工具购置 0



31020   产权参股



31099   其他资本性支出 0



304 对企事业单位的补贴 0



30401   企业政策性补贴 0



30402   事业单位补贴 0



30403   财政贴息 0



30499   其他对企事业单位的补贴 0



307 债务利息支出 0



30701   国内债务付息 0



30707   国外债务付息 0



399 其他支出 0



39906   赠与 0
人员经费合计 636.59 公用经费合计 466.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
部门:河南省郑州市青少年宫 2016年度 公开05
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1132.9 1102.9 30
201 一般公共服务支出 956.1 926.1 30
20129 群众团体事务 956.1 926.1 30
2012901   行政运行 40.14 40.14 0
2012950   事业运行 915.95 885.95 30
208 社会保障和就业支出 120.54 120.54 0
20805 行政事业单位离退休 120.54 120.54 0
2080502   事业单位离退休 120.54 120.54 0
210 医疗卫生与计划生育支出 16.66 16.66 0
21005 医疗保障 16.66 16.66 0
2100502   事业单位医疗 16.66 16.66 0
221 住房保障支出 39.59 39.59 0
22102 住房改革支出 39.59 39.59 0
2210201   住房公积金 39.59 39.59 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
部门:河南省郑州市青少年宫 2016年度


公开08表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:XX(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


支出决算表

金额单位:万元
部门:河南省郑州市青少年宫 2016年度



公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,132.90 1,102.90 30.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 956.10 926.10 30.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 956.10 926.10 30.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 40.14 40.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 915.95 885.95 30.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 120.54 120.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 120.54 120.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 120.54 120.54 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 16.66 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 16.66 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 16.66 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 39.59 39.59 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 39.59 39.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 39.59 39.59 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。